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老師,小規(guī)模納稅人做壞賬損失需要向稅務(wù)局報(bào)備嗎?預(yù)付賬款和預(yù)收賬款清零需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況嗎?

84785037| 提問時(shí)間:2022 08/02 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要報(bào)備的,自己留存好了資料就可以了。
2022 08/02 17:03
84785037
2022 08/02 17:09
但是我們要注銷
郭老師
2022 08/02 17:10
也這個(gè)也不需要備案的,稅務(wù)局如果要求查賬,你自己留存好了資料就行。
84785037
2022 08/02 17:11
我們是簡易注銷應(yīng)該不查賬簡易注銷資產(chǎn)負(fù)債表可以不清零嗎?
郭老師
2022 08/02 17:11
你好,那你這個(gè)壞賬是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 08/02 17:12
預(yù)收賬款不是銷售貨物的。
84785037
2022 08/02 17:13
預(yù)收賬款是貸方預(yù)付賬款也是貸方
郭老師
2022 08/02 17:14
款的,你看一下是不是銷售貨物的或者是銷售服務(wù)的,屬于收入的,沒有做收入。
郭老師
2022 08/02 17:14
預(yù)收賬款剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2022 08/02 17:14
預(yù)付賬款你看下具體的是什么業(yè)務(wù)。
84785037
2022 08/02 17:16
預(yù)收賬款是收入,我轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,預(yù)付賬款也是支出去了,具體什么業(yè)務(wù)已經(jīng)查不到了
郭老師
2022 08/02 17:21
預(yù)付賬款是你單位欠了人家的錢,你看一下明細(xì)帳,應(yīng)該是借庫存商品或者是管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,不需要支付的借預(yù)付賬款貸營業(yè)外收入。
84785037
2022 08/02 17:25
老師,應(yīng)交稅金,其他應(yīng)交款,累計(jì)折舊,實(shí)收資本都是借方,這幾個(gè)需要清零嗎?固定資產(chǎn)原價(jià)貸方需要清零?
郭老師
2022 08/02 17:26
都需要的 銷售出去的
84785037
2022 08/02 17:36
銷售不出去了,也收不回來這樣怎么清零?
郭老師
2022 08/02 17:45
那不行 必須清理了 要不注銷不了
84785037
2022 08/02 17:49
老師,應(yīng)交稅金是借方余額,清零會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么樣的
郭老師
2022 08/02 17:54
看下是多繳納了稅款嗎?如果沒有的話,介英業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785037
2022 08/02 18:00
老師,其他應(yīng)交款是借方的,需要清零嗎?
郭老師
2022 08/02 18:01
是的,所有的余額都要清零的。
84785037
2022 08/02 18:04
那其他應(yīng)交款是借方,應(yīng)該是多繳的嗎?這樣的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
郭老師
2022 08/02 18:06
你好,你看一下二級(jí)科目是哪一些?是附加稅的嗎?如果是的話,借稅金及附加貸其他應(yīng)交款。
84785037
2022 08/02 18:08
老師實(shí)收資本在借方,還需要清零嗎?
郭老師
2022 08/02 18:08
實(shí)收資本不可以在借方的什么原因出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
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