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購進(jìn)的免稅商品用于招待、贈(zèng)送客戶需要視同銷售繳納增值稅嗎?

yany2013| 提問時(shí)間:2022 08/01 16:33
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),對的,你這種是要視同銷售的。
2022 08/01 16:37
yany2013
2022 08/02 09:21
如果收到的增值稅普票是免稅的那我視同銷售也應(yīng)當(dāng)是免稅的才對呀
李霞老師
2022 08/02 09:24
你好,你得看是什么具體的東西了,你比如說自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,那別人給你出具的是免稅的票據(jù),你如果往外開的話,恩,你是可以抵扣的呀。
yany2013
2022 08/02 09:32
不是農(nóng)產(chǎn)品,是酒水、茶葉這種,之前是帶稅率的現(xiàn)在都免稅了?
李霞老師
2022 08/02 09:40
一般納稅人的話就13%,因?yàn)槟憧梢杂?jì)算抵扣的。
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