問題已解決
我想問一下,我的進(jìn)銷項都是13%的增值票。我銷項開了190多萬,我這個月剛生產(chǎn),我應(yīng)該驗多少進(jìn)銷票
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速問速答同學(xué)
這個190是含稅還是不含稅的金額?
2022 07/31 15:13
84785015
2022 07/31 15:20
因為我這邊的企業(yè)是剛盈利,剛剛開業(yè),然后之前的進(jìn)的設(shè)備呀,電費(fèi)什么的票都已經(jīng)超出了,有個得有一年不到一年吧,九個月的票我沒有驗,嗯我現(xiàn)在這個月我開出了銷項票,開出了191萬,然后我應(yīng)該驗多少的,驗多少錢呢?我是想著報著那個虧損不報利潤。
星河老師
2022 07/31 15:37
同學(xué)
你是一般納稅人是嗎?這個增值稅保持1.5%的稅負(fù)率左右可以了。
84785015
2022 07/31 16:28
一般納稅人。制造業(yè),我需要給他辦的那個虧損,虧損一點(diǎn)兒應(yīng)該是無所謂的
星河老師
2022 07/31 17:13
同學(xué),
OK 這個沒有問題。
這個虧損申報指的是所得稅,增值稅才是跟申報抵扣相關(guān)的。
這個可以按180萬左右的進(jìn)項票去認(rèn)證抵扣。
84785015
2022 07/31 17:48
我的銷項稅額是22萬多,然后我的我需要驗證進(jìn)項稅額,我的進(jìn)項稅額應(yīng)該必須大于我的銷項稅額,我才能報虧損對吧
星河老師
2022 07/31 17:54
同學(xué)
我的進(jìn)項稅額應(yīng)該必須大于我的銷項稅額,我才能報虧損對吧,對的 這個,要有足夠的成本費(fèi)用。
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