問題已解決

一般納稅人銷售公司自用過的汽車不。賣給了個(gè)人,不要發(fā)票,我報(bào)增值稅的時(shí)候是在表一的未開票收入13% 對(duì)應(yīng)的銷售貨物那欄報(bào)嗎?老師

84784976| 提問時(shí)間:2022 07/29 11:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022 07/29 11:31
84784976
2022 07/29 11:34
我原來沒辦過這個(gè)。這樣的話,我的利潤表的收入和增值稅申報(bào)表的收入就會(huì)對(duì)不上呢。因?yàn)檫@個(gè)最后做固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了吧。這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響邏輯關(guān)系呢?老師
樸老師
2022 07/29 11:35
同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)影響
84784976
2022 07/29 11:37
企業(yè)所得稅的收入按哪個(gè)?這種情況,老師
樸老師
2022 07/29 11:38
應(yīng)該是看應(yīng)納稅所得額的哦
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