問題已解決

老師,暫估時,借管理費(fèi)用-其他 貸應(yīng)付賬款-暫估 ,后面有車票了,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),是這樣的嗎?

m85461818| 提問時間:2022 07/19 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
2022 07/19 14:41
m85461818
2022 07/19 14:42
管理費(fèi)用的二級科目不一致,沒事吧
鄒老師
2022 07/19 14:42
你好,暫估前后,需要做到一致才是的?
m85461818
2022 07/19 14:44
啊,我一個是其他,一個是差旅費(fèi)。因為暫估時我不確定后來的票是啥呀
鄒老師
2022 07/19 14:46
你好,不能這樣處理的? 暫估前后,需要做到一致才是的?
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