問題已解決

請教老師所得稅問題:如果現(xiàn)在營業(yè)利潤200;有資產(chǎn)形成了可抵扣差異100,稅率0.25,那么就是:借 遞延所得稅資產(chǎn)25,貸 所得稅費(fèi)用25。所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅-遞延所得稅收益=(營業(yè)利潤200+可抵扣差異100)*0.25-25。公式后面的可抵扣差異*0.25-25不互相抵消了嗎?

過過過| 提問時(shí)間:2022 07/16 23:09
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,您的理解正確
2022 07/17 10:03
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