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非營利組織的會計分錄怎做,我同事把上年的收入做做了,上年的分錄是借銀行500貸收入500,收入應(yīng)該是495.05,增值稅是4.95,不知道的怎么更改,這是她更正的,我咋感覺不對呢,他就是把500塊錢的收入吧,應(yīng)該做應(yīng)交增值稅四百九十九四百九十五塊五,然后增值稅是收入是495塊五,然后增值稅是四點兒九五,是這樣子的,他更正的時候他不應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入,然后在應(yīng)交增值稅再借嘛,其他收入在貸方,你少了個增值稅,你你少了,你中間少了一步增值稅,你直接把他帶到那兒了,然后他現(xiàn)在呢,現(xiàn)在導(dǎo)致的是什么情況呢?就是說你本期的收支表上那個收入啊,和增值稅那個表,那個收入他對不起來。現(xiàn)在我就查到這兒,然后不會調(diào)

84785041| 提問時間:2022 07/13 12:08
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 應(yīng)該 借:年初未分配利潤 4.95 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4.95
2022 07/13 12:35
84785041
2022 07/13 13:04
現(xiàn)在是增值稅申報表差4.95,收入差4.95
84785041
2022 07/13 13:06
和利潤沒關(guān)系,老師他都是進入到收入里邊兒,他只不過是從就算說增值稅也是轉(zhuǎn)到其他收入,其他費用其他收入里邊,他這個總的利潤是不影響它那個凈資產(chǎn),他就是說嗯,他就是現(xiàn)在就導(dǎo)致我的,這就是這季度,然后本期的,然后收入減少了,,他上年他怎么能做,本期的收入花在一塊兒呢。
立峰老師
2022 07/13 14:02
申報表多少,賬多少?誰錯了?
立峰老師
2022 07/13 14:02
誰錯調(diào)誰?把差異找出來
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