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    就是去年12月計提了成本,借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款,但是在今年1月才付款,收到發(fā)票,我今年這筆成本如何做分錄

    84785000| 提問時間:2022 07/12 17:59
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    鄒老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊稅務師+中級會計師
    你好,你確定你描述無誤嗎,你描述的是計提成本,怎么分錄是沖銷收入呢?
    2022 07/12 17:59
    84785000
    2022 07/13 10:50
    是打錯了,借:主營業(yè)務成本 貸:應收賬款
    鄒老師
    2022 07/13 10:51
    你好,那計提沒有支付,貸方應當是應付賬款,而不是? 應收賬款啊?
    84785000
    2022 07/13 11:04
    主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估,請問規(guī)范的做法,今年要如何寫分錄呢
    鄒老師
    2022 07/13 11:08
    你好,今年1月才付款 借:應付賬款,貸:銀行存款?
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