問(wèn)題已解決

一般納稅人假如當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6萬(wàn),差額4萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,繳稅時(shí)未交增值稅余額是0可是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額怎么辦呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 15:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你這個(gè) 意思就是要結(jié)轉(zhuǎn)分錄 的意思是嗎 ? 要繳納4萬(wàn)的增值稅是嗎 ; 你之前留底進(jìn)項(xiàng)稅有沒(méi)有
2022 07/12 15:51
84784976
2022 07/12 15:52
可不可以把進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅三個(gè)科目反方向沖減?老師
meizi老師
2022 07/12 15:57
? ? 是的;? ? 比如 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
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