問題已解決

之前外賬別的公司做的,這個月外賬接回來了,已入賬,但是發(fā)現(xiàn)好多進項都沒有抵扣,就是相當于庫存很多,實際根本沒有庫存,怎么做賬呢?

84785045| 提問時間:2022 07/05 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應交稅費應交增值稅進項貸庫存商品之前沒有抵扣的,做到這個里面。
2022 07/05 09:23
郭老師
2022 07/05 09:23
你的庫存商品,你查一下,是不是沒有做收入對應的收入沒有做,他的成本就沒法結(jié)轉(zhuǎn)。
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