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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我想問(wèn)一下,往月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的,我當(dāng)月做紅沖更正主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,結(jié)轉(zhuǎn)損益我是不是也能夠當(dāng)月做憑證紅沖,但是本期結(jié)轉(zhuǎn)損益沒見沖銷掉我紅沖的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致我的年度利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入跟我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒對(duì)上,就是相差我紅沖的那個(gè)金額,我要怎么樣修改?下圖是當(dāng)月紅沖并更正的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄,還有當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
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速問(wèn)速答你好,我舉例說(shuō)明,你看看這個(gè)例子你有哪里不明白的。
假設(shè)2022年1月確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 105
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 105
貸:本年利潤(rùn) 105
2022年5月發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入錯(cuò)誤,先紅沖憑證
借:應(yīng)收賬款 -113
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -105
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-8
再做正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)收賬款 113
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13
最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -5
貸:本年利潤(rùn) -5
這樣你匯總兩個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100,兩個(gè)月的本年利潤(rùn)也是100。這樣紅沖更正就是正確的。
2022 06/28 15:53
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