問題已解決

你好,老師我想問一下,暫估入賬后,下月沖減時(shí),可以慢慢沖減么,比如我暫估了20萬,這個(gè)月只收到了10萬的發(fā)票,后面在取得10萬的發(fā)票,可以這樣沖減嗎,然后分錄需要怎么做

84784967| 提問時(shí)間:2022 06/28 10:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 收到發(fā)票就得按發(fā)票金額來紅沖; 不是慢慢紅沖哈? ?
2022 06/28 10:45
84784967
2022 06/28 10:47
那分錄怎么做 老師
meizi老師
2022 06/28 10:51
?你好 ;? ?你之前分錄怎么寫的; 我要看原來分錄? ?
84784967
2022 06/28 11:00
因?yàn)楫?dāng)時(shí)業(yè)務(wù)需要,公司也是新成立的,所以之前會計(jì)在做帳都是暫估收入,暫估成本,現(xiàn)在我們想后續(xù)找發(fā)票將暫估的進(jìn)行沖減,當(dāng)時(shí)會計(jì)是這樣記賬的
meizi老師
2022 06/28 11:04
?你好; 你沒有跨年; 直接紅沖‘借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù); 對應(yīng)去紅沖哈; 在按發(fā)票做賬? ’
84784967
2022 06/28 11:13
那我紅沖的金額是按照發(fā)票上面的來嗎
meizi老師
2022 06/28 11:17
?你好; 是的。按照發(fā)票金額來做紅沖的??
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