問題已解決

老師 我想咨詢一下:我們單位外購貨物進(jìn)項(xiàng)三萬,稅率13%,已經(jīng)抵扣了,貨物出口了,退稅率13%,現(xiàn)在出口退稅退了3.5萬,這多出來的五千怎么入帳呀

84784970| 提問時(shí)間:2022 06/27 11:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小沈老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,應(yīng)收出口退稅與進(jìn)項(xiàng)的差額沖減成本
2022 06/27 11:52
84784970
2022 06/27 13:52
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額應(yīng)轉(zhuǎn)入成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我們單位是購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣了3.3萬,退了3.8萬,相當(dāng)于多了5千,現(xiàn)在如果把這5千沖成本,成本就是負(fù)的5000嗎?
小沈老師
2022 06/27 18:33
你好是,貸主營業(yè)務(wù)成本
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~