問(wèn)題已解決

2017年有專票當(dāng)普票入賬了 現(xiàn)在在勾選平臺(tái)看到有這發(fā)票 能抵扣嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/18 09:13
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,可以抵扣,已經(jīng)沒(méi)有抵扣日期限制了。關(guān)鍵是你可以找到這張發(fā)票的原件入賬,而不僅僅只是在認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證。
2022 06/18 09:14
84784976
2022 06/18 10:09
謝謝老師 發(fā)票原件2017年當(dāng)成普票的方式入賬進(jìn)入成本了 現(xiàn)在抵扣需要做什么科目調(diào)整嗎?畢竟跨幾年了 抵扣的話是不是就變成已入賬的成本少了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的金額 造成歷年賬目有差異?
秦楓老師
2022 06/18 10:17
同學(xué)你好,你執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
84784976
2022 06/18 10:35
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
秦楓老師
2022 06/18 10:36
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則你就要追溯調(diào)整,要更正2017年的報(bào)表,2017年的匯算清繳。
84784976
2022 06/18 10:52
怎么更正處理 2017年的匯算清繳已經(jīng)2018年清繳了 現(xiàn)在去更正歷年的么?請(qǐng)老師指教
84784976
2022 06/18 10:53
執(zhí)行的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同處理的方式也不同?
秦楓老師
2022 06/18 10:58
在今年做以前年度損益調(diào)整,調(diào)整完之后去更正2017年的匯算清繳年報(bào),更正2017年的財(cái)務(wù)報(bào)表。電子稅務(wù)局有更正的功能。
84784976
2022 06/18 11:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)么? 抵扣進(jìn)項(xiàng)是10000元的話是不是就要補(bǔ)交25%的企業(yè)所得稅2500元
秦楓老師
2022 06/18 11:28
同學(xué),你當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,你現(xiàn)在怎么能單獨(dú)做一筆進(jìn)項(xiàng)?那你當(dāng)時(shí)的成本就多了。你需要把當(dāng)時(shí)的分錄做負(fù)數(shù)分錄,然后轉(zhuǎn)做正確的分錄,然后再將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。你當(dāng)時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入了成本,你現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來(lái),那你的成本就變小了,需要繳納企業(yè)所得稅。
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