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留底稅款,管理員需要做進項稅轉(zhuǎn)出。這邊需要補交多少稅?

84785008| 提問時間:2022 06/16 15:42
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你退了多少稅,就做多少金額的進項轉(zhuǎn)出。
2022 06/16 15:42
84785008
2022 06/16 15:46
有5萬得留底稅款,沒有退稅,但是管理員需要進項稅轉(zhuǎn)出 本來是說留著里面抵扣。但是現(xiàn)在不需要留在賬上。需要進項稅轉(zhuǎn)出 不可以留在賬上待抵扣
美橙老師
2022 06/16 15:50
那你這些留抵稅款是可以正常抵扣的嗎?如果不能正常抵扣,意味著不會退稅的同時,你需要做進項轉(zhuǎn)出,你做 借:管理費用等費用科目或成本科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出多少金額,看你們認證了多少不能抵扣的進項,就轉(zhuǎn)出多少金額。轉(zhuǎn)出后,相當于增加了你當期的應(yīng)交增值稅。 如果是可以正常抵扣的,但現(xiàn)在還沒有收到退稅,那么,你可以等退稅到賬的同時,做進項轉(zhuǎn)出分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
84785008
2022 06/16 15:54
留底稅款是因為前期沒有做無票收入轉(zhuǎn)出,一直留在賬上的 現(xiàn)在不允許做無票收入,需要進項稅轉(zhuǎn)出,這邊需要補交多少稅?
84785008
2022 06/16 15:55
也就是轉(zhuǎn)出5萬多。就需要補交5萬多的稅款嗎?
84785008
2022 06/16 15:57
我申報,我留底稅款有5萬多,進項稅轉(zhuǎn)出5萬多,金額一直,增值稅應(yīng)納稅金額為零,就不用交增值稅了嗎?
美橙老師
2022 06/16 15:57
那這個你需要問稅務(wù)局應(yīng)補交多少,正常來說,你未做無票收入申報,表示你少繳了稅,你可以統(tǒng)計一下你漏申報的無票收入對應(yīng)的銷項稅有多少,那就是你少繳的部分,你把這部分金額做進項轉(zhuǎn)出。
84785008
2022 06/16 16:00
這邊農(nóng)藥是免稅的,上月也就沒有銷項稅。上月也不進項稅
84785008
2022 06/16 16:01
這邊要求我需要把賬面上的所有留底稅款轉(zhuǎn)出進項稅轉(zhuǎn)出
84785008
2022 06/16 16:02
也就是申報表上面的留底稅款所有轉(zhuǎn)出
美橙老師
2022 06/16 16:03
那你就按稅務(wù)局的要求將賬面上的轉(zhuǎn)出,可能你那邊要求單位先做轉(zhuǎn)出,后稅務(wù)再退稅給你們,這個建議跟稅管員溝通清楚。
84785008
2022 06/16 16:07
這邊銷售收入是60多萬,外賬就需要做60多萬嗎?
84785008
2022 06/16 16:08
我們這邊費用發(fā)票太少了,這樣做下來。企業(yè)所得稅交的太多,老板不樂意
美橙老師
2022 06/16 16:09
會計賬務(wù)需要跟稅務(wù)數(shù)據(jù)保持一致,平臺不建議內(nèi)外賬。
84785008
2022 06/16 16:11
沒有搞懂你的意思,我們這邊是分開的兩套賬 沒有做在一起。
84785008
2022 06/16 16:13
我的意思是,按照實際來,因為費用發(fā)票太少,做不在外賬。需要交太多企業(yè)所得稅,這個外賬銷售收入又如果界定?
美橙老師
2022 06/16 16:15
實際是多少收入,就按多少收入計算漏繳的稅。兩本賬不合法,平臺不提倡這樣處理。
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