問題已解決

老師,我們單位這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不用交增值稅,那還用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎,做的話怎么做?

84784981| 提問時(shí)間:2022 06/16 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 06/16 14:59
郭老師
2022 06/16 14:59
可以做也可以不用做。
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