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[圖片]老師要做會計分錄

84784993| 提問時間:2022 06/14 08:49
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會子老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
1. 12月5日 借:銀行存款 180 貸:合同負債 180 電梯運抵A公司 借:合同負債 180 應收帳款 249.4 貸:主營業(yè)務收入 380 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)49.4 12月31日 借:應收帳款 124.3 貸:主營業(yè)務收入 110(600-380)*50% 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)14.3 2022年1月31日 借:銀行存款 498 貸:主營業(yè)務收入 110 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)14.3 應收帳款 373.7(249.4+124.3) 2、 如果甲公司單獨存放該設備或者該設備與其他甲公司的商品時可區(qū)分的 借:應收票據(jù) 33.9 貸:主營業(yè)務收入 30 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3.9 借:庫存商品 16 貸:主營業(yè)務成本 16 3. 應該作為融資業(yè)務 借:銀行存款 20 貸:其他應付款 20
2022 06/14 10:32
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