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我是這樣理解的,進項稅轉(zhuǎn)出在貸方意思我要交稅240.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅也是要交的162047.36,進項稅是可以抵的162288.30,240.94+162047.36-162288.30=0,就不用交稅了是嗎? 我看那個是要交324335.66的稅嗎

84784987| 提問時間:2022 06/07 15:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你要交的稅就是應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的162047.36
2022 06/07 15:57
84784987
2022 06/07 16:11
進項稅不是可以抵扣的稅嗎?
家權(quán)老師
2022 06/07 16:15
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
84784987
2022 06/07 19:51
進項稅是買東西的稅,不可以抵扣嗎
84784987
2022 06/07 19:53
進項稅額轉(zhuǎn)出是什么?是不是買東西但是不能抵扣的稅啊
84784987
2022 06/07 19:59
這里到這里我懂了 可是后面又是什么 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅 這里我不太懂
家權(quán)老師
2022 06/07 21:17
先按我說的公式計算,需要交的才做分錄
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