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老師,去年暫估的成本今年如何沖回? 原分錄直接紅沖么?沖回之后這邊發(fā)票還要再做入賬么?

84785041| 提問時(shí)間:2022 06/06 09:51
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),咱去年暫估的憑證,如果是,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款暫估,,的話,首先你這邊有發(fā)票的話,你可以直接把發(fā)票附在去年的憑證上,如果說你沒有發(fā)票的話,咱直接 借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤。
2022 06/06 09:55
84785041
2022 06/06 10:05
去年12月暫估了,今年有發(fā)票了
李霞老師
2022 06/06 10:08
你好,方法我已經(jīng)告訴你,您如果說金額一致的話,可以直接放在去年暫估的那個(gè)憑證上就可以了。
84785041
2022 06/06 10:21
如果不一致的話可以暫時(shí)沖一部分么?
李霞老師
2022 06/06 10:27
你好,如果不一致的話,您可以充一部分差額,或者說您把原來的暫估全部沖掉,然后根據(jù)咱說到的這個(gè)票據(jù)再重新做一個(gè)憑證,咱可以 借應(yīng)付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,然后,收到票據(jù)以后再 借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。
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