問題已解決
請問:1.A廠是一般納稅人(1)銷售自產(chǎn)貨物,取得不含稅銷售額7000000元;把價(jià)款為2100000元的自產(chǎn)貨物投資給 B 廠。
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速問速答您好
借 長期股權(quán)投資9100000
貸 主營業(yè)務(wù)收入7000000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額210000
2022 05/25 17:22
bamboo老師
2022 05/25 17:23
麻煩后面兩題轉(zhuǎn)換為文字一下 切換做題容易出錯(cuò)
小羊睡著了
2022 05/25 17:23
怎樣計(jì)算,
bamboo老師
2022 05/25 17:26
銷項(xiàng)稅額2100000
進(jìn)項(xiàng)稅額650000+520000+156000=1326000
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30000
應(yīng)納增值稅2100000-1326000+30000=804000
小羊睡著了
2022 05/25 17:27
文字完整版的發(fā)不出去
bamboo老師
2022 05/25 17:27
已經(jīng)給您算好了哈
您看看
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