問題已解決

老師們,我想問一下,公司發(fā)生法律咨詢服務(wù)費(fèi),款項已付,發(fā)票沒收到,我直接做了借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收到了,要怎么做

84785037| 提問時間:2022 05/25 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的, 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款
2022 05/25 11:19
84785037
2022 05/25 11:22
已經(jīng)結(jié)賬也可以調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/25 11:23
你好做到這個月就可以的,不用調(diào)整之前的。
84785037
2022 05/25 11:25
把之前的分錄沖掉,這月重新做嗎
郭老師
2022 05/25 11:26
對的是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~