問(wèn)題已解決

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的賬務(wù)處理,增值稅報(bào)表,除了表四,還要填寫哪里嗎

1152957670| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 07:09
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,加計(jì)扣除不是填在附表四,加計(jì)抵減才填在附表四。增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)抵減填在附表四,本期加計(jì)抵減額中還有實(shí)際發(fā)生金額中。該加計(jì)抵減的數(shù)字會(huì)自動(dòng)帶到主表中,其他的無(wú)需無(wú)需處理。
2022 05/24 07:17
1152957670
2022 05/24 07:21
請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減賬務(wù)怎么處理呢
秦楓老師
2022 05/24 07:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益, 看你們執(zhí)行什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
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