問題已解決

你好,老師,請問一下4月份開具的出口發(fā)票(增值稅電子普通發(fā)票),5月份發(fā)現(xiàn)備注里面合同號寫錯了,開票金額是對的,需要沖紅重開嗎?

84785008| 提問時間:2022 05/21 09:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,同學(xué)需要的,需要重新開具的。
2022 05/21 09:16
84785008
2022 05/21 09:21
還有個問題就是在去年2021年9月我們有一批零配件已經(jīng)出口發(fā)貨了,但是當(dāng)時銷售人員那邊沒有通知我們財務(wù)這邊開具增值稅電子普通發(fā)票,直到在今年5月份有這回事,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢
李霞老師
2022 05/21 09:24
你好同學(xué),這種如果說嗯,不需要開票的話,你自己可以確定無票收入的。
84785008
2022 05/21 10:03
是要開票的,只是當(dāng)時銷售人員發(fā)貨了,沒有通知我們財務(wù)這邊開票,到了今年5月自查時發(fā)現(xiàn)的
李霞老師
2022 05/21 10:05
你好同學(xué),那你現(xiàn)在開票就可以啊,你可以讓銷售人員跟對方溝通一下,這現(xiàn)在就開發(fā)票。
84785008
2022 05/21 12:25
可是這批出口貨物是去年9月份發(fā)貨的,如果在今年5月才開具發(fā)票,相隔了大半年這樣處理不會有問題嗎
李霞老師
2022 05/21 12:51
你好同學(xué),既然已經(jīng)這樣了,但是你總不能少確定收入吧?最起碼咱把收入確定了,稅務(wù)局不會認(rèn)為咱少確定收入了。
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