問(wèn)題已解決

老師,我問(wèn)下已經(jīng)開(kāi)票3萬(wàn)普票了,然后是公轉(zhuǎn)私戶(hù)19400元,轉(zhuǎn)入私戶(hù)的款不打算入公司賬,這樣要怎么做賬,多開(kāi)給對(duì)方10600元。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/20 16:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那需要開(kāi)具紅字發(fā)票
2022 05/20 16:43
84784948
2022 05/20 16:52
那怎么操作呢,跨年賬了,發(fā)票先全部沖紅嗎?
小菲老師
2022 05/20 16:53
同學(xué),你好 部分紅沖
84784948
2022 05/20 16:57
不理解怎么做哎
小菲老師
2022 05/20 16:58
同學(xué),你好 開(kāi)票軟件里面選擇紅字發(fā)票
84784948
2022 05/20 17:16
紅字發(fā)票只沖多開(kāi)的金額10600元還是全部金額30000元?
小菲老師
2022 05/20 17:18
同學(xué),你好 只開(kāi)10600的就可以
84784948
2022 05/20 17:28
那支付的19400元也沒(méi)入公戶(hù)。怎么做分錄?還有就是我沖紅了10600元對(duì)方的票是不是用不了了呢?
小菲老師
2022 05/20 17:31
同學(xué),你好 沒(méi)有入公戶(hù)需要掛在賬上 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅沖的部分,對(duì)方不能做賬
84784948
2022 05/20 17:40
就是在開(kāi)票本月這樣做分錄嗎? 借應(yīng)收賬款19400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192079.92 應(yīng)交增值稅192.08
小菲老師
2022 05/20 17:42
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784948
2022 05/20 17:51
紅沖部分對(duì)方不能做賬的話(huà)那原先答應(yīng)人家的不就沒(méi)誠(chéng)意了嗎 那一直都沒(méi)入賬的話(huà),就這樣掛著嗎?還是什么時(shí)候可以做壞賬處理啥的
小菲老師
2022 05/20 17:58
同學(xué),你好 那這樣的,你這么做 借:營(yíng)業(yè)外支出30000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784948
2022 05/20 18:16
這樣做稅務(wù)查的話(huà)怎么解釋合理?營(yíng)業(yè)外支出是什么支出
小菲老師
2022 05/20 18:41
同學(xué),你好 對(duì)方不給錢(qián)
84784948
2022 05/21 08:58
就當(dāng)月全部做這筆分錄嗎?后面就不需要做任何處理?還是說(shuō)這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是確實(shí)收不到賬才做的
小菲老師
2022 05/21 09:01
同學(xué),你好 這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是確實(shí)收不到賬才做的
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