當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
統(tǒng)計報表中:應(yīng)交增值稅(本期累計發(fā)生額)是哪個數(shù),我們是一般納稅人,餐飲業(yè),每個月銷項小于進(jìn)項,不存在未交增值稅,是否可以按銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-減免直接填負(fù)數(shù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果說你不存在交的增值稅的話,就是說你都沒有交過增值稅,那你統(tǒng)計表里你填零就可以的。
2022 05/17 13:54
閱讀 889