問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下,所得稅匯算清繳,106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表,當(dāng)年境內(nèi)所得額為什么自動(dòng)生成我納稅調(diào)增的數(shù)據(jù)了呢?是哪里填錯(cuò)了?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/17 10:34
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng):法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,現(xiàn)在系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)定未經(jīng)稅局審核通過(guò)的虧損不能扣。以前年度的稅法虧損除非稅局審核認(rèn)可,一般虧損稅局不認(rèn),自動(dòng)調(diào)增。
2022 05/17 10:38
84784968
2022 05/17 11:37
直沒(méi)有虧損的,不是應(yīng)該是應(yīng)納稅總額加調(diào)增金額嗎,這個(gè)這個(gè)金額只是調(diào)增金額
稅劍法盾
2022 05/17 11:46
您好,對(duì)的,已填報(bào)就調(diào)增,比如罰款。
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