問(wèn)題已解決

老師您好,我這邊在報(bào)增值稅,客戶是做天貓的,比如客戶開(kāi)銷項(xiàng)票1萬(wàn),銀行流水有從天貓?zhí)岈F(xiàn)2萬(wàn),這2萬(wàn)報(bào)增值稅是按照無(wú)票收入嗎?交13個(gè)點(diǎn)稅,但是提現(xiàn)的兩萬(wàn)不是有可能包含已經(jīng)開(kāi)銷項(xiàng)票的1萬(wàn)嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 16:22
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),如果你已經(jīng)開(kāi)了1萬(wàn)的話,那正常你另外那個(gè)2萬(wàn)里面,你再按照1萬(wàn)去申報(bào)無(wú)票收入。
2022 05/06 16:27
84785034
2022 05/07 09:22
1萬(wàn)的無(wú)票收入是不含稅的還是含稅的
李霞老師
2022 05/07 09:25
你好,這個(gè)金額是含稅的,你自己換算成不含稅的。
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