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今年1月份的稅費我2月份的時候繳了,4月份的時候稅務(wù)局給我退回來了,那我在申報4月份增值稅的時候,這個退回來的稅費需要填進(jìn)去嗎?

84784988| 提問時間:2022 05/05 16:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是延緩繳納增值稅嗎
2022 05/05 16:31
84784988
2022 05/05 16:32
是的,老師謝謝
bamboo老師
2022 05/05 16:33
在申報4月份增值稅的時候,這個退回來的稅費需要填進(jìn)去
84784988
2022 05/05 16:34
他現(xiàn)在自動給我延緩了,我現(xiàn)在申報增值稅那邊顯示本年累計已繳費金額是1月份的稅額,但實際他退回來了,本年累計應(yīng)該為0了
84784988
2022 05/05 16:36
填在哪一欄?麻煩老師了
bamboo老師
2022 05/05 16:37
可以把您申報表截圖我看看嗎 您說的是累計繳稅的金額 不變 對嗎
84784988
2022 05/05 16:44
30行它就是一個本期已繳稅額,然后是14000多是我們那個一月份的稅,那其實他把那個一月份的稅退給我了,那就是本期已繳稅額應(yīng)該累計其實是零的,那我這沒法填那個本期繳的那個,我不能填負(fù)數(shù)呀他這個本年累計數(shù)我就也改不啊,還有就是他那個附加稅,我一月份繳稅的時候,他那個附加稅是沒有那個50%,那個減免的,然后他現(xiàn)在是有一個50%減免,他本年累計數(shù)我又對不上了,因為他的累計數(shù)是我一月份的時候,那個金額,然后現(xiàn)在實際應(yīng)繳的其實是一月份金額的50%就夠了,這個累計數(shù)對不上沒有關(guān)系嗎?這個因為是系統(tǒng)自動生成的,我也改不了。麻煩老師了
bamboo老師
2022 05/05 16:49
延緩繳納退回不要填寫申報表 后面延緩期過了 直接點擊繳款就好了 城建稅現(xiàn)在有減半征收政策? 后面申報的時候直接點擊申報 到時候減半的會退回的?
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