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公司承租個人房子,公司去開票,但是開票金額是租金加上預計算出來應交的稅費,請問這是為什么

希斯萊杰| 提問時間:2022 04/22 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他是不是想讓你們承擔這筆稅款?
2022 04/22 10:25
希斯萊杰
2022 04/22 10:41
我不明白,比如說租金7200,我們應付給房東的也是7200,開票金額也應該是7200,但是我同事這樣的做法我就不明白,7200+稅去開票,能麻煩您能跟我說一下這樣的情況的區(qū)別嗎
郭老師
2022 04/22 10:44
你好,那稅費是不是你單位來承擔?你同事的這種做法是想把稅費也增加到開票內容里面去。
希斯萊杰
2022 04/22 10:45
是啊,我不清楚,因為那個人已經離職了
郭老師
2022 04/22 10:48
你這樣,他這么做的意思是想要多抵扣所得稅,有發(fā)票的全部都是可以抵扣所得稅的。
希斯萊杰
2022 04/22 10:52
抱歉老師,可以麻煩你講的更詳細一點嗎,我不是很懂
郭老師
2022 04/22 10:55
你好,比如你們支付了1000塊錢,對方租金是800,稅費是200,然后一塊兒開到發(fā)票里面,你們可以直接做1000的租金,這個理解嗎?
希斯萊杰
2022 04/22 10:59
就是入費用,管理費用-租賃費1000是嗎
郭老師
2022 04/22 11:01
好對的是的是這個意思的。
希斯萊杰
2022 04/22 11:08
老師,請問如果我們去開票的金額是應給房東的租金+各種稅費,那就是相當于是原本按租金繳納的稅費是我們承擔的意思是嗎,但是如果這樣想的話,為什么不直接按租金開票交稅,然后我們公司繳費不就行了,不就相當于是我們承擔了嗎
郭老師
2022 04/22 11:13
如果你們單獨額外的支付稅款的話,這個沒有發(fā)票,不允許抵扣所得稅。
希斯萊杰
2022 04/22 11:45
噢,我明白您的意思了,我們開的是專票,主要就是其他稅的劃分,如果是算在開票里面,就是進入管理費用,如果不算在里面,那就是要進入營業(yè)外支出是嗎,還有我不是很明白所得稅,進入管理費用就能抵扣所得稅是嗎,如果是做營業(yè)外支出就不能抵扣所得稅是嗎
郭老師
2022 04/22 11:48
你好,有發(fā)票的管理費用可以抵扣,如果你拿了完稅證明,完稅證明是對方個人的,沒法抵扣所得稅的。
希斯萊杰
2022 04/22 15:41
您是說完稅證明上納稅人名稱是個人是嗎?
郭老師
2022 04/22 15:44
是的是的是的是的是的。
希斯萊杰
2022 04/22 15:46
那我同事那樣做也沒法在稅前扣除吧,
希斯萊杰
2022 04/22 15:48
那我同事那樣做也沒法在稅前扣除吧,因為完稅證明和專票都是個人名字
郭老師
2022 04/22 15:48
可以扣除的可以抵扣的,人家開了發(fā)票不是嘛,開了發(fā)票1000,你們支付了1000。
希斯萊杰
2022 04/22 15:51
噢噢,我問錯了,抱歉,開了專票是可以認證抵扣,我是說沒法多抵扣所得稅吧
郭老師
2022 04/22 15:52
那按照不含稅的金額來抵扣所得稅,稅額就抵扣增值稅。
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