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物流輔助服務(wù)*倉儲費(fèi)可以計(jì)入成本入賬么

蕾蕾必勝12345678| 提問時(shí)間:2022 04/20 09:02
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以,轉(zhuǎn)租,不是公司主營可以做其他業(yè)務(wù)成本
2022 04/20 09:03
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 09:27
還有3個(gè)問題:1計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的摘要寫什么呢,2.A企業(yè)14年成立就沒走過張,現(xiàn)在申報(bào)1-3月份的稅款,只做了1-3月的賬,銀行存款余額對不上,14年到現(xiàn)在很久了,這種情況怎么處理。3.租金收入是3月份收到的錢,4月份開的票,1-3月的納稅申報(bào)可以計(jì)入無票收入呢,分錄:借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅呢?
小鈺老師
2022 04/20 09:33
1.就寫某某廠房租賃支出 2.沒有以前發(fā)賬,直接從去年年底截?cái)?,根?jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù)做期初,差額擠入未分配利潤或者其他應(yīng)付款(老板賬戶) 3收入根據(jù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間計(jì)入,可以申報(bào)無票收入
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 10:01
1.銀行存款截止到上年12.31的余額作為今年的年初數(shù)可以么,在銀行存款科目余額里面設(shè)置把差額輸入里面這樣可以么,不做賬務(wù)處理。2.那個(gè)無票收入我那樣走賬,走分錄可以么?3月底收到錢,會計(jì)上確認(rèn)收入,同時(shí)確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,繳納增值稅
小鈺老師
2022 04/20 15:04
1上面年末數(shù)就是本年年初數(shù),既然以前沒做帳,建議基礎(chǔ)就用實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù),不要后期更改 2無票收入分錄跟正常分錄一樣,所以分錄可以這么做,如果沒收到錢,銀行存款用應(yīng)收賬款代替 3實(shí)際收到錢以后充前期確認(rèn)的應(yīng)收
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 15:15
您上述說的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù),沒明白,能說詳細(xì)點(diǎn)么,如何做
小鈺老師
2022 04/20 15:18
你是你們實(shí)際對賬可以確認(rèn)的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際盤點(diǎn)了有多少現(xiàn)金,銀行有多少錢,確認(rèn)別人借了你們多少的其他應(yīng)收,需要支付出去的其他應(yīng)付
小鈺老師
2022 04/20 15:19
也就是不管賬面,這個(gè)公司實(shí)際上有多少資產(chǎn)和應(yīng)收應(yīng)付。一般實(shí)際上前期賬務(wù)無法確定的時(shí)候,都是按實(shí)盤金額,因?yàn)橘~面只是數(shù)據(jù),確認(rèn)了的才是企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債
蕾蕾必勝12345678
2022 04/20 15:24
沒有現(xiàn)金 ,都是支付的手續(xù)費(fèi)什么的,可以把差額,假設(shè)銀行存款和原來年度的相差3000元 借:銀行存款3000貸:其他應(yīng)付款3000么,把銀行存款科目余額對上呢,這樣操作行么,(因?yàn)?014年就沒有做過賬,一比一比在補(bǔ)這么賬,麻煩,不知該如何操作,求助
小鈺老師
2022 04/20 16:21
你好,可以這么操作,你記錄好這個(gè)差額調(diào)整到其他應(yīng)付就行了
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