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如果每個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣的話,多出來的也就是利潤部分要繳企業(yè)所得稅外,這部分還要繳增值稅嗎

84784988| 提問時間:2022 04/15 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),如果是一個正數(shù)的,需要交增值稅。
2022 04/15 17:30
84784988
2022 04/15 17:32
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),如果是一個正數(shù)的,需要交增值稅 還要交企業(yè)所得稅吧老師
84784988
2022 04/15 17:33
如果是負(fù)數(shù)的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用來抵下個月的銷項(xiàng),是這樣不
郭老師
2022 04/15 17:35
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤繳納的,看一下你的利潤表里面的。
郭老師
2022 04/15 17:35
可以的,可以用來抵扣的。
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