問題已解決
就是例如 暫估原材料1000元,然后已經(jīng)領料了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),后面發(fā)票回來是1500,那賬務處理怎么做呢?
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速問速答你好
暫估
借:原材料?1000,???貸:應付賬款-暫估1000
借:生產(chǎn)成本??1000,貸:原材料??1000
取得發(fā)票
借:應付賬款-暫估?1000?,??貸:原材料?1000
借:原材料?1500,???貸:應付賬款等科目??1500
調(diào)整領用金額,借:生產(chǎn)成本??500,貸:原材料??500
2022 04/13 17:14
84785026
2022 04/13 17:19
那回來的發(fā)票原材料是1500那要怎么沖銷
哦哦就是直接調(diào)整就可以了
84785026
2022 04/13 17:21
那后面 結(jié)轉(zhuǎn)成本也是直接調(diào)整嗎 借:主營業(yè)務成本 500 貸:庫存商品 500 這樣嗎
鄒老師
2022 04/13 17:29
你好
暫估
借:原材料?1000,???貸:應付賬款-暫估1000
借:生產(chǎn)成本??1000,貸:原材料??1000
取得發(fā)票
借:應付賬款-暫估?1000?,??貸:原材料?1000
借:原材料?1500,???貸:應付賬款等科目??1500
調(diào)整領用金額,借:生產(chǎn)成本??500,貸:原材料??500
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
箭頭指向的地方就是沖銷之前暫估入賬啊
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