問題已解決
你好,勞務(wù)派遣,可以開專票免稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好
勞務(wù)派遣,不可以開專票免稅
2022 04/11 12:57
依依
2022 04/11 13:04
那可以開普票嗎?全額普票,免稅?
bamboo老師
2022 04/11 13:04
請(qǐng)問是小規(guī)模納稅人嗎
依依
2022 04/11 13:06
公司是的小規(guī)模
bamboo老師
2022 04/11 13:06
可以開具全額普通發(fā)票的
依依
2022 04/11 13:07
現(xiàn)在不是說,小規(guī)??梢悦庠鲋刀悊幔?/div>
bamboo老師
2022 04/11 13:07
是的?小規(guī)模普票可以免增值稅?
依依
2022 04/11 13:08
所以,勞務(wù)派遣,我可以開免稅的普票。。
bamboo老師
2022 04/11 13:09
是的?可以開免稅的普票
依依
2022 04/11 16:42
你好,小規(guī)模,開差額票(普通票),是免稅嘛?
bamboo老師
2022 04/11 16:44
小規(guī)模,開差額票(普通票),是免稅
依依
2022 04/11 16:43
我在開票系統(tǒng),差額征稅功能,里面有免稅的選擇(普票)。。
bamboo老師
2022 04/11 16:44
那您開具的時(shí)候選擇就好了啊
依依
2022 04/11 16:45
專票的差額票,是5%,沒有免?
依依
2022 04/11 16:46
再想確認(rèn)下:小規(guī)模,開差額票(普通票),是免稅,沒錯(cuò)是吧?
bamboo老師
2022 04/11 16:48
勞務(wù)的話 差額是5% 不好開具免稅發(fā)票 對(duì)不起 剛才沒有多想 實(shí)在抱歉?
忘記差額征收 稅率不一樣了
這次只是3%的免稅? 5%的不好選擇免稅來講? 享受季度銷售額45萬免
bamboo老師
2022 04/11 16:48
差額征稅 不管專票還是普通 發(fā)票都是按照5%開具
依依
2022 04/11 16:50
好的謝謝你喔
bamboo老師
2022 04/11 16:51
實(shí)在不好意思啊 剛開始沒轉(zhuǎn)過彎來
歡迎有疑問繼續(xù)提問
依依
2022 04/11 17:06
其實(shí)還有一點(diǎn)不太懂,開差額專票,比如收1000元,人工成本900元,服務(wù)費(fèi)100元,在專票的差額征稅開票:直接輸入含稅銷售額是1000元,扣除額是900元,是這樣嗎?人工成本900元,可以在差額專票這里顯示??
bamboo老師
2022 04/11 17:11
是的 差額會(huì)在備注欄顯示 900
然后稅率欄次是***
稅額是100/1.05*0.05=4.76
閱讀 517
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 老師好,麻煩問一下物業(yè)公司的水電費(fèi)開出來的收據(jù)太多,后面附什么票據(jù) 昨天
- 甲公司持有乙公司26%的股權(quán),能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?,采用?quán)益法核算。2021年9月30日甲公司出售其生產(chǎn)的丙產(chǎn)品給乙公司,銷售價(jià)款為200萬元。截止2021年12月31日,乙公司已對(duì)外出售所購丙產(chǎn)品的50%,甲公司生產(chǎn)該批丙產(chǎn)品的成本為1300萬元。 2021年,乙公司按期凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)凈利潤為1200萬元。其他綜合收益增加700萬元。 問:計(jì)算2021年12月31日合并財(cái)務(wù)報(bào)表投資收益的列示金額。 答案疑問:合并財(cái)務(wù)報(bào)表投資收益內(nèi)部交易為什么不扣除已經(jīng)出售丙產(chǎn)品的50%。 昨天
- 我在私營企業(yè)工作,已經(jīng)取得高級(jí)會(huì)計(jì)師,有必要繼續(xù)拿到正高級(jí)會(huì)計(jì)師嗎 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 24天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 24天前