問(wèn)題已解決
我們法人去年一年至今未給自己發(fā)工資也沒(méi)計(jì)提,如果這個(gè)月要給他補(bǔ)發(fā)?如何操作?個(gè)稅怎么計(jì)算怎么報(bào)?
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速問(wèn)速答借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸,應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
銀行存款
2022 04/11 12:38
郭老師
2022 04/11 12:38
匯算清繳需要增加你的成本費(fèi)用,減少利潤(rùn),在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額里面填寫(xiě)。
84785040
2022 04/11 13:08
個(gè)稅怎么算,如果15個(gè)月工資,21萬(wàn)元
84785040
2022 04/11 13:08
未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/11 13:11
累計(jì)收入是21萬(wàn),他有其他的扣除嗎?累計(jì)扣除是多少。
84785040
2022 04/11 13:28
沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)稅,所以專項(xiàng)附加扣除那些項(xiàng)目也填報(bào)。沒(méi)有社保和公積金
郭老師
2022 04/11 13:30
你好,你的累計(jì)扣除費(fèi)用一共是多少?如果沒(méi)有的話不考慮的話
21萬(wàn)-6萬(wàn))*20%-16920
84785040
2022 04/11 13:46
怎么申報(bào)個(gè)稅?
郭老師
2022 04/11 13:49
你好,修改去年所屬期12月份的個(gè)稅,本期收入填寫(xiě)21萬(wàn),你有其他扣除就填寫(xiě),沒(méi)有的就不用填寫(xiě)。
郭老師
2022 04/11 13:50
更正申報(bào),選擇所屬期,12月份找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。
84785040
2022 04/11 13:53
去年公司沒(méi)有人發(fā)工資,所以沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)稅
郭老師
2022 04/11 13:55
那你去帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局更正。
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