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老師,比如物業(yè)公司代收了業(yè)主水電費(fèi)2000,然后對(duì)應(yīng)交給供電所和水站1500,我能按剩余500,計(jì)算增值稅嗎?

要加油啊| 提問時(shí)間:2022 04/09 23:18
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,你應(yīng)該按照2000計(jì)算增值稅哈,不是500元。如果你是小規(guī)模公司,你就開普票或者作為未開票收入,這2000元免稅。如果你是一般納稅人公司,你可以讓供電所和水站給你開專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣哈
2022 04/09 23:22
要加油啊
2022 04/10 06:41
主要供電所和水站,開的都是收據(jù)無法入賬,有的人說可以差額計(jì)稅。
小萬老師
2022 04/10 10:30
收據(jù)可以入賬,只是不可以稅前扣除,匯算清繳需要納稅調(diào)增。這個(gè)不可以差額計(jì)稅哈
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