問(wèn)題已解決

老師,我們公司的進(jìn)項(xiàng)多,銷(xiāo)項(xiàng)少,差額留抵了。那賬面上要不要做筆分錄使銷(xiāo)項(xiàng)為0,進(jìn)項(xiàng)余額為留底的數(shù)呢

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 14:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?你 可以把? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022 04/08 14:07
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