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老師,買了一套固定資產(chǎn),價(jià)稅分離,但是把其中的稅額又計(jì)入了固定資產(chǎn),然后期末結(jié)賬的時(shí)候出現(xiàn)了固定資產(chǎn)期末余額與總賬期末余額不等,總賬多了1000多,這種應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784979| 提問時(shí)間:2022 03/27 09:08
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,做固定資產(chǎn)的分錄入賬時(shí) 借固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款, 這樣結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 固定資產(chǎn)就是不含稅的金額才 對,如果分錄做錯(cuò)了,重新紅沖,重新做一下,有條件的作廢了重新做。
2022 03/27 09:09
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