老師,1.返利,是返利一方開(kāi)負(fù)數(shù)票,沖減當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)? 返利方分錄:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 600 貸:應(yīng)付賬款 10600 2.如果是收到返利的開(kāi)呢? 借:銀行存款 10600 貸:營(yíng)業(yè)外收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 600 有什么不一樣?
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速問(wèn)速答開(kāi)出發(fā)票一方的,是沖減收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅的
收到負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減商品成本的
2022 03/22 17:20
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- 老師這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì) 本月進(jìn)項(xiàng)稅300元、銷(xiāo)項(xiàng)稅900元,上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 900 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 貸:銀行存款400 243
- 老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后,是不是還要做一個(gè)這樣的賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 245
- 老師,假如一般納稅人,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證操作如下, 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅8000) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅2000) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 這樣嗎 另外張憑證 344
- 老師,收到留抵退稅款會(huì)計(jì)分錄是 借銀行存款2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出200 貸營(yíng)業(yè)外收入2000 這分錄對(duì)嗎? 397
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