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老手你好,我單位現(xiàn)在辦理退稅,退增值稅和附加稅,如果收到退回的稅款賬務(wù)處理怎么做?

84784957| 提問時(shí)間:2022 03/20 09:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問什么原因要退稅
2022 03/20 09:33
84784957
2022 03/20 12:39
我單位的情況是應(yīng)交的增值稅應(yīng)該用航天稅控的金額抵繳,我接手之前會(huì)計(jì)沒抵,是繳納了增值稅和附稅。
bamboo老師
2022 03/20 13:14
那現(xiàn)在什么原因要退稅?
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