當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)的暫估成本的會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好; 比如借工程施工- 暫估成本貸應(yīng)付賬款 -暫估 ; 看你用新準(zhǔn)則沒(méi)有; 新準(zhǔn)則就是做 借合同履約成本? ?-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估? ?
2022 03/18 10:30
77332923
2022 03/18 12:42
老師那分錄做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款可以嗎
meizi老師
2022 03/18 12:47
你好;? ? 可以的。? ? 可以這樣走? ?
77332923
2022 03/18 12:49
暫估成本跨年了會(huì)計(jì)分錄還可以這樣做嗎
meizi老師
2022 03/18 12:52
?你好 ; 可以的。但是 匯算之前要取得合理發(fā)票哈? ?
77332923
2022 03/18 12:56
老師沖銷暫估成本的會(huì)計(jì)分錄
meizi老師
2022 03/18 13:01
?你好;? 是要跨年紅沖還是當(dāng)年紅沖。 當(dāng)年 紅沖直接借貸方不變金額負(fù)數(shù)即可? ?
77332923
2022 03/18 13:11
跨年紅沖,因?yàn)槠笔谴文?月份之前取得的
meizi老師
2022 03/18 13:46
?你好 ; 次年 5月之前取得? ?的發(fā)票會(huì)與你暫估成本 金額一致不? ?
77332923
2022 03/18 13:50
老師可能麻煩告訴一下一致的會(huì)計(jì)分錄,和不一致的會(huì)計(jì)分錄
meizi老師
2022 03/18 13:52
?你好 ;? ? ? ? ? 一致就直接紅沖了 分錄再然后重新按發(fā)票做分錄即可 。 不一致就得走以前年度損益調(diào)整處理分錄? ?
77332923
2022 03/18 13:54
老師不一致的會(huì)計(jì)分錄可能麻煩告訴一下
meizi老師
2022 03/18 13:56
你好;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 這個(gè)是暫估的 ;如果紅沖:借以前年度損益調(diào)整? ? 負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)? ? 然后按實(shí)際做賬 :借以前年度損益調(diào)整? ?進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款等 。? ?結(jié)轉(zhuǎn)余額到 利潤(rùn)分配去? ?
77332923
2022 03/18 14:25
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 03/18 14:24
么事的;希望能幫到你;? ?
閱讀 571