問題已解決

我的問題就是說之前所報(bào)的成本費(fèi)有點(diǎn)過高,實(shí)際的票據(jù)沒有那么多,以及工資也沒那么多,像這種情況怎么去處理?怎么去做匯算清繳?然后多出來的這些費(fèi)用該怎么去做分錄?如何去做這個(gè)賬,才不會(huì)被稅務(wù)去查

84784971| 提問時(shí)間:2022 03/17 14:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? 你最好是反結(jié)賬 去21年12月去? ?修改 ; 把你虛做的成本 費(fèi)用? 給沖了? 。? ?假如你暫估高了? ?的話 ;到時(shí)按修改后的數(shù)據(jù)來報(bào) 是最好的;這個(gè)是最好的 辦法??
2022 03/17 15:04
84784971
2022 03/17 15:15
我問一下那個(gè)季報(bào)的時(shí)候,那個(gè)增值稅跟企業(yè)所得稅,他那個(gè)收入不一致,屬于正常的,還是不正常的呢?
meizi老師
2022 03/17 15:21
你好 ;? ? ? 正常是一致的; 不一致稅務(wù)局會(huì)找你們的? ?
84784971
2022 03/17 15:23
還是必須兩個(gè)報(bào)表的輸入是一致的,因?yàn)槎际俏?,因?yàn)槲覀円驗(yàn)樗抢镩_始沒有票收入的都是開票的
84784971
2022 03/17 15:24
還是必須兩個(gè)報(bào)表的輸入是一致的,因?yàn)樗抢餂]有無票收入的都是開票的
meizi老師
2022 03/17 15:25
你好; 比如你企業(yè)所得稅的? 營業(yè)收入? 和你的增值稅銷售額合計(jì)必須要一致的哈 ;? ??
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