問題已解決

您好,公司被稅務(wù)檢查說去年有幾萬元無票收入沒有申報(bào),并補(bǔ)交了稅款,請問該怎么做分錄,

陽光| 提問時(shí)間:2022 03/10 09:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,賬上也沒有做事嗎?
2022 03/10 09:38
郭老師
2022 03/10 09:38
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2022 03/10 09:39
只如果是銷售貨物的,需要結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品匯算清繳的時(shí)候,需要增加你的收入,增加你的成本。
陽光
2022 03/10 09:39
賬上沒有做
郭老師
2022 03/10 09:40
按上面的來做就可以的。
陽光
2022 03/10 09:42
要入到應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅里嗎,要是直接入到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里行不行
郭老師
2022 03/10 09:44
可以的,可以這么做的,但是你以后對賬的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)銷項(xiàng)發(fā)生額不一致?
陽光
2022 03/10 09:47
還有補(bǔ)交的那些附加稅印花稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),,,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣可以嗎
郭老師
2022 03/10 09:49
可以的,可以這么做的。
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