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老師,做了無票收入申報(bào)后要補(bǔ)交之前無票收入的稅費(fèi)嗎?可不可以不申報(bào)?

84785013| 提問時(shí)間:2021 09/06 09:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 不可,要正常申報(bào)的
2021 09/06 09:35
84785013
2021 09/06 10:01
我們是外賬公司在幫我們做的,他們會(huì)直接幫我們納稅嗎?
84785013
2021 09/06 10:01
我有點(diǎn)不明白外賬公司的流程是怎么樣的
玲老師
2021 09/06 10:10
你好? 建義你和代建公司確認(rèn)一下? ?
玲老師
2021 09/06 10:11
無票收入稅款原來交過 后面再開發(fā)票不用重復(fù)交稅的?
84785013
2021 09/06 10:30
?這些外賬公司都會(huì)幫忙做得吧,我們都不知道這一塊
84785013
2021 09/06 10:33
老師我想問一下,交稅不是只交開票部分的嗎?比如一般納稅人,不是只交進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的部分嗎?為啥沒有開票的也交稅?
玲老師
2021 09/06 10:46
你好 外賬工作內(nèi)容看你們合同約定? ? 是收入就交稅,無票收入也交??
玲老師
2021 09/06 10:47
無票收入也是收入,所以交稅?
84785013
2021 09/06 11:15
那就有收入就有稅了,那還存在什么漏稅的,開票有什么區(qū)別?
玲老師
2021 09/06 11:32
開不開發(fā)票不影響你交稅?只是采購方?jīng)]有成本票。
84785013
2021 09/06 11:45
那為啥交稅是進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)稅?
玲老師
2021 09/06 11:54
你好? 一般納稅人應(yīng)交增值稅是這樣算的? ? ?是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 這要有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)才能理解?
84785013
2021 09/06 12:29
我知道這個(gè),但是我不懂的是沒有開票的還要交稅費(fèi)
84785013
2021 09/06 12:31
如果一個(gè)公司一般的客戶開票,一半的不開票,開票的客戶我就銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),那沒有開票的客戶部就要全額交稅了?
玲老師
2021 09/06 12:31
是的,無票收入要交稅的? 和開票收入交稅一樣??
84785013
2021 09/06 12:33
那一般納稅人的還是要全部開票好咯,對(duì)自己也安全,反正都是要交稅的
84785013
2021 09/06 12:35
小規(guī)模月度15萬免稅,超過15萬的話是超出部分交還是全部交?比如我這個(gè)月收入18萬,是交3萬這部分的稅還是18萬全算?
玲老師
2021 09/06 12:36
那一般納稅人的還是要全部開票好咯,對(duì)自己也安全,反正都是要交稅的 對(duì)的?
84785013
2021 09/06 12:40
小規(guī)模月度15萬免稅,超過15萬的話是超出部分交還是全部交?比如我這個(gè)月收入18萬,是交3萬這部分的稅還是18萬全算
玲老師
2021 09/06 12:50
?同學(xué)你好: 和第一個(gè)提問不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
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