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老師我這樣登記初始余額對嗎,不應(yīng)該是負(fù)數(shù)對嗎,我建的初始余額試算不平衡

84784982| 提問時間:2022 03/09 15:06
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,這個是正數(shù),增值稅進(jìn)項是借方正數(shù)
2022 03/09 15:07
84784982
2022 03/09 15:25
貸方的數(shù)是對的話,借方庫存商品得包含稅金額嗎
悠然老師01
2022 03/09 15:26
如果取得專用發(fā)票,庫存商品不包含增值稅
84784982
2022 03/09 15:35
那問題出在哪里了
悠然老師01
2022 03/09 15:50
808298.11/2=404149.055看看有沒有其他填錯的
84784982
2022 03/09 15:52
把上面的差額放到未分配利潤上面可以嗎老師
84784982
2022 03/09 15:56
盈余公積和未分配利潤上面可以嗎
84784982
2022 03/09 16:12
我的初始余額很簡單,就只有借方銀行余額 庫存商品 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 累計折舊
悠然老師01
2022 03/09 16:14
你之前有運(yùn)營嗎,有的話應(yīng)該有數(shù)據(jù)
84784982
2022 03/09 16:16
貸方有應(yīng)付職工薪酬 進(jìn)項稅 借款 實收資本
84784982
2022 03/09 16:20
有,會計不干了沒有交接
84784982
2022 03/09 16:23
我是根據(jù)電腦留下的數(shù)據(jù)湊起來的
悠然老師01
2022 03/09 16:41
那就實收資本這些都要錄入,差額調(diào)整一下計入盈余公積和未分配利潤
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