問題已解決

郭老師,咨詢個(gè)問題,我們老板們分家了,讓弄留底,我經(jīng)理讓我用2022.2月的留底減去2020年底的留底,讓我找差額,差在哪里了?我怎么弄都弄不明白呢?不能這么減把

84785000| 提問時(shí)間:2022 03/09 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,他需要要求你們查什么業(yè)務(wù)的。
2022 03/09 13:50
郭老師
2022 03/09 13:49
這個(gè)差額多了,這個(gè)差額就是你們單位二一年到22年二月份的進(jìn)項(xiàng)。
郭老師
2022 03/09 13:50
這種情況下,你們分的話,你應(yīng)該給別人開了發(fā)票,或者是你把發(fā)票退回去,讓你的銷售方開給新的公司。
84785000
2022 03/09 13:57
就是那個(gè)老板2020年底走的嘛,,增值稅留底就算到2020年,留底是個(gè)62萬,現(xiàn)在的留底是35萬,還差26萬的留底,這26萬給他們多算了還是給我們少算了?
郭老師
2022 03/09 13:58
這個(gè)是你們單位的業(yè)務(wù)嗎?還是人家的,如果是人家的話,你們單位多抵扣了。這62萬不是你們的,你們應(yīng)該給別人,結(jié)果你們卻抵扣了26萬,還剩下35萬。
84785000
2022 03/09 14:01
62萬是他們?nèi)齻€(gè)人,那個(gè)走的人可以分20.67,剩下的41就是我單位的了
郭老師
2022 03/09 14:02
那這26萬就不是多抵扣的 你從這35萬里面給他就行。
84785000
2022 03/09 14:06
你的意思是這26萬是我們用于抵扣了嗎
郭老師
2022 03/09 14:09
對的是的,你們可以抵扣的,你們不允許抵扣的只有20.67。
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