問題已解決

老師是這樣的,我們是跨年跨年的專票,然后現(xiàn)在申請作廢,我們這邊的那個財(cái)務(wù)人員跟我說了算,你要先要預(yù)交,要要把這個稅款交掉,交掉過后,然后再開始下一個月再開始申請退稅。所以說就不知道這個是怎么算的,因?yàn)檫@是跨年嘛,如果是當(dāng)年的話,他說就不用。

84784968| 提問時間:2022 03/03 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,專票在當(dāng)月已經(jīng)繳納了。 然后你們紅沖了之后就是多交,是一般納稅人的話,一般都是留著以后抵扣。
2022 03/03 16:18
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