問題已解決

1月 銷項(xiàng):200,進(jìn)項(xiàng)300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅200 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅--進(jìn)項(xiàng) 300 這個(gè)地方總是混淆不清啊 當(dāng)初收到發(fā)票或開出發(fā)票,相應(yīng)的稅額在借方或貸方,這個(gè)分錄還是在對應(yīng)的借方或貸方?轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額不用單獨(dú)再做賬了,對嗎?

84784959| 提問時(shí)間:2022 02/16 13:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以
2022 02/16 13:50
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