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公司租辦公樓,房租每年年初付款,當(dāng)時(shí)對(duì)方就開了票,老師這種怎么做賬?

明月皎潔| 提問時(shí)間:2022 01/27 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一開開一年的,你們也是支付一年的,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2022 01/27 10:55
明月皎潔
2022 01/27 11:07
因?yàn)榉孔庾馄谑?020年6月到2021年6月,這種2020年6月付款一年的,6月就收到票,這種怎么做賬呢?謝謝老師
郭老師
2022 01/27 11:08
預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
明月皎潔
2022 01/27 11:15
假定現(xiàn)在是2021年,我們領(lǐng)導(dǎo)要求這種做,2020.6—2020.12月這期間付的房租計(jì)入會(huì)計(jì)科目長期待攤費(fèi)用,然后分?jǐn)偅?021.1—2021.6月這期間的計(jì)入管理費(fèi)用,這樣處理是否正確?
郭老師
2022 01/27 11:19
不對(duì) 長期待攤費(fèi)用這個(gè)是支付一年以上的
明月皎潔
2022 01/27 11:20
沒辦法,領(lǐng)導(dǎo)就要求這樣做賬。謝謝老師解答!
郭老師
2022 01/27 11:22
不要客氣,工作愉快。
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