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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,某公司屬于行政單位下屬企業(yè),收到行政單位12月底拔入經(jīng)費(fèi)。這時(shí)企業(yè)該記入什么科目?第二年經(jīng)費(fèi)支出如何做分錄?
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速問速答同學(xué)你好!收到經(jīng)費(fèi)借:銀行存款 貸:上級(jí)補(bǔ)助收入,第二年經(jīng)費(fèi)支出正常核銷就行:
2022 01/21 17:28
60145422
2022 01/22 10:10
老師,是企業(yè)收到上級(jí)主管部門的拔入經(jīng)費(fèi),年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
潘潘~老師
2022 01/22 10:17
要是將各收入和支出賬戶的余額,結(jié)轉(zhuǎn)記入“結(jié)余”科目,從而結(jié)平收入、支出賬戶的工作。
年終結(jié)轉(zhuǎn)是:將“撥入經(jīng)費(fèi)”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的貸方,借記“撥入經(jīng)費(fèi)”科目,貸記本科目;將“經(jīng)費(fèi)支出”科目的余額轉(zhuǎn)入本科目借方,借記本科目,貸記“經(jīng)費(fèi)支出”、“撥出經(jīng)費(fèi)”科目。有專項(xiàng)資金收支的單位,應(yīng)將非專項(xiàng)的收支分別轉(zhuǎn)入“結(jié)余”科目的“經(jīng)常性結(jié)余”明細(xì)科目中;將專項(xiàng)收入和支出分別轉(zhuǎn)入結(jié)余科目的“專項(xiàng)結(jié)余”明細(xì)科目中。
60145422
2022 01/22 17:13
這個(gè)不是專項(xiàng)資金。就是主管部門給企業(yè)拔入的經(jīng)費(fèi)。企業(yè)做賬可以用拔入經(jīng)費(fèi)科目嗎?企業(yè)12月底收到?jīng)]有支出,如何做分錄?如何結(jié)轉(zhuǎn)?次年一月份支出,怎么做分錄?
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