問題已解決

老師是這樣的,我開始清繳所得稅做錯了,做的是計(jì)提所得稅,12月份發(fā)現(xiàn)我做了沖回用的是負(fù)數(shù),又做了借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金/企業(yè)所得稅。借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整

84784959| 提問時間:2022 01/17 09:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您需要哪些支持?
2022 01/17 09:28
84784959
2022 01/17 09:31
就針對我現(xiàn)在這個情況怎么處理呢?
小林老師
2022 01/17 09:33
您好,麻煩您把您的相關(guān)分錄都列下,感謝
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